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Gerente Control Interno

GNP


Job Location:

Mexico City - Mexico

Monthly Salary: Not provided by the employer
Posted: 9 August 2026 (24 days ago)
Application Deadline: 6 November 2026
Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Misión u objetivo:

Implementar evaluar y mantener funcionando de forma eficiente el sistema de control interno de los procesos de las áreas a cargo a través de la ejecución de controles para la mitigación de riesgos inherentes a dichos procesos.

Función - Responsabilidad:
1.- Identificar y evaluar controles del negocio (proyectos especiales reservas técnicas requerimiento de capital y prueba de solvencia dinámica/procesos de subsidiarias oficinas foráneas/información financiera según especialidad) (30%)
2.- Presentar los resultados de la evaluación de controles a los responsables de los procesos y acordar planes de mejoras en caso de identificarse desviaciones en la ejecución o ausencia de controles (15%)
3.- Establecer los tableros de control (key control) de las áreas a cargo para monitorear el control de sus procesos/proyectos (15%)
4.- Revisar y evaluar la adherencia a políticas relacionadas con los procesos de las áreas a cargo (20%)
5.- Dar seguimiento a las observaciones de auditorías internas CAPS y externas así como a los planes de mejoras del proceso de las áreas a cargo (20%)
Escolaridad:
Licenciatura o Ingeniería (Titulado) en Actuaría - Informática (TI) - Contaduría (Financiera)
Idioma
Inglés Intermedio (60%)
Manejo de Herramientas
Google Suite y/o Microsoft Excel (Avanzado)
Conocimientos académicos - certificaciones:
  • Área Subsidiarias o Foráneas: Procesos de Negocio y de Soporte de Seguros Procesos de Evaluación de riesgos y controles
  • Área Financiera: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros COSO NIFS
  • Áreas Técnicas: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros Conocimiento de estándares actuariales para determinar la situación y suficiencia de reservas técnicas
  • Áreas Proyectos Especiales Evaluaciones de control interno con la metodología COSO
  • Metodologías de Control (COBIT Auditorias de Procesos)
Experiencia y en qué responsabilidades se aplica:
  • Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros Procesos de Seguros Marco Legal aplicables a Seguros
  • Área Financiera: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros Seguros
  • Áreas Técnicas: Actividades técnicas actuariales vinculadas a los sectores asegurador o afianzador Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros
  • Implementación de Controles en Tecnologías de la Información (TI) Control Interno / Diseño manejo e implantación de Controles Lógicos para reducir Riesgos Informáticos
Áreas o Experiencia en:

Gerente o Especialista

  • Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno Auditoría Interna Control operativo
  • Área Financiera: Contabilidad Información Financiera Auditoría Financiera
  • Áreas Técnicas: Áreas técnicas Función Actuarial Auditoría de áreas técnicas
  • Control Interno TI
Ofrecemos:

Ofrecemos:
Sueldo: $47877 brutos
Prestaciones superiores a la ley
Oportunidad de crecimiento
Club Deportivo

Nuestra Organización garantiza un trato de igualdad de oportunidades y no discriminación en el proceso de reclutamiento entre Hombres Mujeres y Personas con Discapacidad


Required Experience:

Manager


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