Audit, Control & Process Performance Manager HF
Department:
Job Summary
Directement rattaché(e) au Responsable risques Audit et Contrôle interne vos missions sont les suivantes:
Contrôle interne gestion des risques et cadre de référence
- Contribuer à lanimation et à la structuration du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques du Groupe.
- Identifier évaluer et prioriser les risques en coordination avec les équipes Finance Opérations IT et les fonctions support.
- Concevoir formaliser et déployer des contrôles pertinents proportionnés et opérationnels en veillant à leur intégration dans un cadre de contrôle cohérent et en lien direct avec les risques métiers.
- Réaliser ou superviser les tests de contrôle interne de second niveau sur les processus financiers opérationnels et informatiques en garantissant une documentation robuste et des conclusions claires.
- Préparer des reportings clairs et exploitables à destination de la Direction des responsables de processus des commissaires aux comptes et le cas échéant des instances de gouvernance.
Audit interne et assurance
- Contribuer à lélaboration du plan daudit interne du Groupe en fonction des priorités de risques et des enjeux métiers.
- Planifier conduire et documenter des missions daudit couvrant différents périmètres : finance opérations organisation conformité systèmes dinformation et processus transverses.
- Définir les programmes de travail collecter et analyser les données mener les entretiens formaliser les constats et formuler des recommandations.
- Piloter le suivi des plans dactions avec les directions concernées en privilégiant une approche orientée résultats au-delà dun simple suivi de reporting.
- Coordonner lorsque nécessaire les ressources internes les intervenants externes ou les cabinets de conseil participant aux missions daudit ou de contrôle.
Performance des processus et transformation
- Identifier les opportunités damélioration de simplification et dharmonisation des processus afin de renforcer la performance opérationnelle.
- Accompagner les projets de transformation en intégrant dès leur conception les exigences de contrôle interne de conformité et de performance.
- Contribuer à la mise en œuvre des modèles opérationnels cibles : matrices des risques et contrôles matrices RACI workflows indicateurs de performance (KPI) dispositifs de pilotage et mécanismes de gouvernance.
- Agir en véritable partenaire des responsables de processus en challengeant les pratiques en cadrant les sujets en définissant les priorités et en facilitant leur mise en œuvre.
Digitalisation données et intelligence artificielle
- Contribuer à la digitalisation des activités daudit de contrôle interne et de conformité : outils GRC (Governance Risk & Compliance) contrôles automatisés audit continu et analyse de données.
- Exploiter les données issues des systèmes dinformation afin de renforcer les analyses orienter les stratégies de tests et objectiver les constats.
- Définir et promouvoir des cas dusage concrets de lintelligence artificielle appliqués à laudit au contrôle interne et à la performance en précisant les bénéfices attendus les limites les risques la gouvernance les contrôles et la trajectoire de déploiement.
- Piloter ou accompagner étroitement la mise en œuvre des projets dintelligence artificielle de bout en bout depuis la qualification et le cadrage des cas dusage jusquau déploiement à ladoption au suivi et à lamélioration continue.
- Veiller à lintégration des initiatives liées à lintelligence artificielle et au Big Data dans les dispositifs de contrôle de manière pragmatique sécurisée et créatrice de valeur.
Qualifications :
- Expérience de 8 à 10 ans en audit contrôle interne gestion des risques processus financiers ou dans des fonctions équivalentes.
- Solides connaissances techniques en comptabilité finance contrôle interne et/ou contrôle des systèmes dinformation (IT Controls).
- Expérience acquise dans un environnement exigeant au sein dun groupe du SBF 120 ou équivalent et/ou en cabinet daudit (audit interne commissariat aux comptes conseil gestion des risques ou contrôle interne).
- Une expérience au sein dorganisations internationales multi-entités ou en forte croissance constitue un atout majeur.
- Bonne maîtrise des normes IFRS du référentiel SOX (Sarbanes-Oxley) et des principaux cadres de référence en matière de contrôle interne.
- Excellente maîtrise des outils bureautiques des environnements ERP et de lexploitation des données. La connaissance de SAP ServiceNow Salesforce ou denvironnements équivalents constitue un atout majeur.
- Maîtrise impérative du français et de langlais à lécrit comme à loral.
Informations supplémentaires :
Nous innovons. Nous accélérons. Nous forgeons nos carrières.
Notre mission consiste à faire du magasin physique un véritable atout digital.
Nous sommes des entrepreneurs en quête dinnovation nos équipes sont internationales et curieuses du monde qui nous entoure.
La diversité culturelle est inscrite dans notre ADN. Cest une force unique qui nous permet de travailler ensemble pour servir nos clients partout dans le monde.
La croissance de notre Groupe est un véritable catalyseur pour votre développement de carrière. Votre évolution sera rapide et vous aurez toute latitude pour façonner votre propre avenir en France comme à linternational.
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Ce nest pas tout à fait le poste de vos rêves
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Employment Type :
Full-time
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